工作职责:
1.统筹公司内部审计工作,构建公司内部审计体系,制定审计工作计划,执行审计程序,保证审计程序工作规范化开展;
2.组织实施公司各类审计项目,包含财务审计、业务审计、绩效审计、内控审计等,把控项目进度、质量与风险,确保审计目标达成;
3.根据股东或董事会要求,出具常规审计报告及各类专项审计报告;
4.对公司内部审计结果进行分析,识别、评估各类管理运营财务风险,提供建议并促进整改落实;
5.对接外部审计需求,配合完成公司对外披露的工作。
任职资格:
1.财务、审计、金融、会计等相关专业本科及以上学历,持有CPA、CIA(国际注册内部审计师)等专业证书优先;
2.8年以上审计相关经验,3年以上团队管理经验,熟悉上市公司审计管理体系;
3.精通审计准则、方法与流程,熟悉国家财务法规、会计准则;
4.出色的财务分析、风险识别和数据建模的能力,敏锐的风险洞察能力和业务分析能力;
5.高度职业操守与审计独立性。